目錄
第一部分單位概況1
一、基本職能及主要工作2
(一)單位職能簡介2
(二)單位2025年重點工作2
二、預(yù)算單位構(gòu)成2
第二部分五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心2025年單位預(yù)算表3
一、收支預(yù)算總表(收支總表1)4
二、收入預(yù)算總表(收入總表2)4
三、征收預(yù)期表(征收預(yù)期3)4
四、支出預(yù)算總表(支出總表4)4
五、財政撥款預(yù)算總表(財撥總表5)4
六、一般公共預(yù)算支出表(一般預(yù)算支出6)4
七、一般公共預(yù)算基本支出表(基本支出7)4
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(三公8)4
九、政府性基金預(yù)算支出表(基金9)4
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(國資10)4
十一、支出功能分類預(yù)算表(支出功能11)4
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(支出經(jīng)濟(jì)分類12)4
十三、上級資金安排情況表(上級資金安排13)4
十四、項目支出表(項目支出14)4
十六、政府購買服務(wù)預(yù)算表(購買服務(wù)16)4
十七、采購需求表(采購需求表17)4
十八、國有資產(chǎn)配置預(yù)算表(資產(chǎn)18)4
十九、項目支出績效表(項目績效19)4
二十、部門績效表(部門績效20)4
二十一、年初政府采購項目預(yù)算表(政府采購項目預(yù)算表21)5
二十二、2025-2027年支出計劃總表(三年計劃總表22)5
二十三、2025-2027年支出計劃明細(xì)表(三年計劃明細(xì)表23)5
二十四、人員和車輛基本情況表(人員24)5
以上所有表格詳見部門說明后附件。5
第三部分五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心2025年6
單位預(yù)算情況說明6
一、收支預(yù)算情況說明7
(一)收入預(yù)算情況7
(二)支出預(yù)算情況7
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明7
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明8
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況8
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況9
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況9
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明11
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明11
(一)公務(wù)接待費(fèi)變化情況11
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)變化情況11
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明12
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明12
八、其他重要事項的情況說明12
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況12
(二)政府采購情況13
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況13
(四)預(yù)算績效情況13
第四部分名詞解釋14
第一部分單位概況
一、基本職能及主要工作
(一)單位職能簡介
承擔(dān)對本級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在辦理涉嫌違紀(jì)案件中涉及的價格不明或者價格有爭議的涉案財物進(jìn)行價格認(rèn)定工作;承擔(dān)對本級司法、行政機(jī)關(guān)在辦理涉嫌刑事案件、行政處罰案件及行政執(zhí)法活動中涉及的價格不明或者價格有爭議的涉案財物進(jìn)行價格認(rèn)定工作;承擔(dān)對本級稅務(wù)機(jī)關(guān)在稅收征管過程中涉及的價格不明或者價格有爭議的涉稅財物進(jìn)行價格認(rèn)定工作;完成區(qū)發(fā)展改革局交辦的其他工作任務(wù)。
(二)單位2025年重點工作
依法按程序?qū)ξ覅^(qū)紀(jì)檢監(jiān)察、司法、行政等案件中涉及的價格不明或價格有爭議的財物開展價格認(rèn)定工作,客觀、真實出具價格認(rèn)定結(jié)論。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心是樂山市五通橋區(qū)發(fā)展和改革局下屬預(yù)算事業(yè)單位,本單位職工3人。
第二部分五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心2025年單位預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表(收支總表1)
二、收入預(yù)算總表(收入總表2)
三、征收預(yù)期表(征收預(yù)期3)
四、支出預(yù)算總表(支出總表4)
五、財政撥款預(yù)算總表(財撥總表5)
六、一般公共預(yù)算支出表(一般預(yù)算支出6)
七、一般公共預(yù)算基本支出表(基本支出7)
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(三公8)
九、政府性基金預(yù)算支出表(基金9)
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(國資10)
十一、支出功能分類預(yù)算表(支出功能11)
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(支出經(jīng)濟(jì)分類12)
十三、上級資金安排情況表(上級資金安排13)
十四、項目支出表(項目支出14)
十六、政府購買服務(wù)預(yù)算表(購買服務(wù)16)
十七、采購需求表(采購需求表17)
十八、國有資產(chǎn)配置預(yù)算表(資產(chǎn)18)
十九、項目支出績效表(項目績效19)
二十、部門績效表(部門績效20)
二十一、年初政府采購項目預(yù)算表(政府采購項目預(yù)算表21)
二十二、2025-2027年支出計劃總表(三年計劃總表22)
二十三、2025-2027年支出計劃明細(xì)表(三年計劃明細(xì)表23)
二十四、人員和車輛基本情況表(人員24)
以上所有表格詳見單位說明后附件。
第三部分五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心2025年
單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心2025年收支預(yù)算總數(shù)48.13萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)32萬元增加16.13萬元。主要原因:一般公共服務(wù)支出增加11.57萬元、社會保障和就業(yè)支出增加2.4萬元、衛(wèi)生健康支出增加0.70萬元、住房保障支出增加1.46萬元所致。
(一)收入預(yù)算情況
五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心2025年收入預(yù)算48.13萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入48.13萬元,占100%;政府基金預(yù)算撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心2025年支出預(yù)算48.13萬元,其中:人員支出40.13萬元,日常公用支出4.68萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.32萬元,專項支出0萬元。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)48.13萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)32萬元增加16.13萬元。主要原因:一般公共服務(wù)支出增加11.57萬元、社會保障和就業(yè)支出增加2.4萬元、衛(wèi)生健康支出增加0.70萬元、住房保障支出增加1.46萬元所致。
其中:基本支出48.13萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。
基本支出,是用于保障五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項目支出,是用于保障五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款48.13萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)32萬元增加16.13萬元。主要原因:一般公共服務(wù)支出增加11.57萬元、社會保障和就業(yè)支出增加2.4萬元、衛(wèi)生健康支出增加0.70萬元、住房保障支出增加1.46萬元所致。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心括一般公共服務(wù)支出32.12萬元,占66.74%;外交支出0萬元,占0%;國防支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出10.13萬元,占21.05%;衛(wèi)生健康支出2.19萬元,占4.55%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,占0%;金融支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出3.69萬元,占7.67%;糧油物資儲備支出0萬元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,占0%;預(yù)備費(fèi)0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%;轉(zhuǎn)移性支出0萬元,占0%;債務(wù)還本支出0萬元,占0%;債務(wù)付息支出0萬元,占0%;債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出0萬元,占0%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):2025年預(yù)算數(shù)為32.13萬元,主要用于事業(yè)單位正
常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以
及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)
關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):2025年預(yù)算數(shù)為4.39
萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳
納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)
事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):2025年預(yù)算數(shù)為2.20萬元,
主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的職
業(yè)年金支出。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):2025年預(yù)算數(shù)為3.32萬元,
主要用于:保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
5.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)
其他社會保障和就業(yè)支出(項):2025年預(yù)算數(shù)為0.22萬元,主
要用于:其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單
位醫(yī)療(項):2025年預(yù)算數(shù)為1.49萬元,主要用于:部門下屬
事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):2025年預(yù)算數(shù)為0.7萬元,主要用于:行政
單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險繳費(fèi)支出。
8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):
2025年預(yù)算數(shù)為3.69萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心2025年一般公共預(yù)算基本支出48.13萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)43.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)4.68萬元,主要包括:主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
2025年未安排公務(wù)接待費(fèi)計劃。
(一)公務(wù)接待費(fèi)變化情況
公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算0萬元持平。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮接待規(guī)模和接待費(fèi)用。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)變化情況
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024預(yù)算0萬元預(yù)算持平。主要原因是厲行節(jié)約,規(guī)范公務(wù)出行,盡量乘坐公共交通工具。
單位實有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,多功能乘用車0輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,擬購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,用于0輛公務(wù)用車開展工作所需的公務(wù)用車汽油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、停車費(fèi)等支出。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,較上年預(yù)算數(shù)0持平。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,較上年預(yù)算數(shù)持平。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年,五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心1家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為4.68萬元,比2024年預(yù)算2.40萬元增加2.28萬元,增長95%。主要原因是人員增加引起伙食補(bǔ)助費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等增加。
(二)政府采購情況
2025年,五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心政府采購項目0萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年底,五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值100萬元以上大型設(shè)備0套。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
2025年五通橋區(qū)價格認(rèn)證中心開展績效目標(biāo)管理的項目12個,涉及預(yù)算48.15萬元。其中:人員類項目9個,涉及預(yù)算43.46萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項目3個,涉及預(yù)算4.69萬元;特定目標(biāo)類項目0個,涉及預(yù)算0萬元。
第四部分名詞解釋
1.財政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運(yùn)行:反映發(fā)展與改革事務(wù)行政單位的基本支出。
20.一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行:反映發(fā)展與改革事務(wù)事業(yè)有單位的基本支出。
21.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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