目錄
第一部分部門概況1
一、基本職能及主要工作2
(一)部門職能簡介2
(二)部門2025年重點工作2
二、部門預算單位構成4
第二部分五通橋區(qū)發(fā)展和改革局2025年部門預算表6
一、收支預算總表(收支總表1)7
二、收入預算總表(收入總表2)7
三、征收預期表(征收預期3)7
四、支出預算總表(支出總表4)7
五、財政撥款預算總表(財撥總表5)7
六、一般公共預算支出表(一般預算支出6)7
七、一般公共預算基本支出表(基本支出7)7
八、一般公共預算“三公”經費支出預算表(三公8)7
九、政府性基金預算支出表(基金9)7
十、國有資本經營預算支出表(國資10)7
十一、支出功能分類預算表(支出功能11)7
十二、支出經濟分類預算表(支出經濟分類12)7
十三、上級資金安排情況表(上級資金安排13)7
十四、項目支出表(項目支出14)7
十六、政府購買服務預算表(購買服務16)7
十七、采購需求表(采購需求表17)7
十八、國有資產配置預算表(資產18)7
十九、項目支出績效表(項目績效19)7
二十、部門績效表(部門績效20)8
二十一、年初政府采購項目預算表(政府采購項目預算表21)8
二十二、2025-2027年支出計劃總表(三年計劃總表22)8
二十三、2025-2027年支出計劃明細表(三年計劃明細表23)8
二十四、人員和車輛基本情況表(人員24)8
以上所有表格詳見部門說明后附件。8
第三部分五通橋區(qū)發(fā)展和改革局2025年部門預算情況說明9
一、收支預算情況說明10
(一)收入預算情況10
(二)支出預算情況11
二、財政撥款收支預算情況說明11
三、一般公共預算當年撥款情況說明12
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況12
(二)一般公共預算當年撥款結構情況12
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況13
四、一般公共預算基本支出情況說明16
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明17
(一)公務接待費變化情況17
(二)公務用車購置及運行維護費變化情況17
六、政府性基金預算支出情況說明18
七、國有資本經營預算情況說明18
八、其他重要事項的情況說明18
(一)機關運行經費情況18
(二)政府采購情況19
(三)國有資產占有使用情況19
(四)預算績效情況19
第四部分名詞解釋20
一、基本職能及主要工作
(一)部門職能簡介
研究國家、省、市有關國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革的方針、宏觀調控重大問題并提出政策建議。擬訂并組織實施全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展、中長期規(guī)劃和年度計劃。執(zhí)行國家有關科技發(fā)展的方針政策,牽頭擬訂和實施全區(qū)科學技術發(fā)展規(guī)劃,推進高新技術產業(yè)和應用技術的開發(fā)與推廣工作;負責全區(qū)科技獎勵、成果管理、項目管理等工作。實施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策,監(jiān)管實行市場調節(jié)價的商品和服務價格。提出全區(qū)固定資產投資的宏觀調控政策、投資體制改革建議方案并組織實施,引導社會資金投資方向。對國家和省、市重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監(jiān)督檢查。負責對區(qū)級儲備糧食的管理工作;負責五通橋區(qū)應急救災物資倉庫管理的物資的儲備和調撥工作;負責對原區(qū)屬糧食轉制企業(yè)國有資產安全監(jiān)管和維護工作;具體承擔對區(qū)屬國有糧食企業(yè)的指導管理和對區(qū)內涉糧企業(yè)的行業(yè)管理工作。
(二)部門2025年重點工作
(1)加強黨的政治建設。嚴格落實黨建、黨風廉政建設主體責任,研究制定年度工作要點、工作計劃,做到年初有計劃、年中有督查、年底有總結。重視思想政治建設工作,開展各類培訓、談心談話,切實提升干部職工的政治素養(yǎng)和業(yè)務能力。加強對意識形態(tài)、網絡意識形態(tài)、網絡安全工作的領導,定期分析研判全局意識形態(tài)領域風險隱患并采取相應措施,確保全局意識形態(tài)領域平穩(wěn)可控。
(2)強化經濟運行分析。錨定縣域經濟高質量發(fā)展目標任務和重要要求,全面統(tǒng)籌、加強調度,聚焦短板、深挖潛力,全力以赴推動各項經濟指標企穩(wěn)回升、加快提升。力爭2025年,我區(qū)地區(qū)生產總值增速、規(guī)模以上工業(yè)增加值增速、服務業(yè)增加值增速、社會消費品零售總額增速取得較大提升,超過全國、全省、全市平均水平;全社會固定資產投資增速持續(xù)保持兩位數(shù)增長,穩(wěn)居全市第一方陣。
(3)重點抓好項目建設。科學分析我區(qū)各行業(yè)、各領域發(fā)展現(xiàn)狀和實際需求,結合各類資金政策投向,提前謀劃儲備項目總投資超過2400億元。主動跑部進廳匯報爭取、密切與省市主管部門對接,及時捕捉政策信息、精準爭取項目下達,確保上級到位資金體量符合我區(qū)經濟地位。針對已落實資金的各類項目,督促各項目牽頭單位加大項目推進力度,特別是對推進遲緩、資金撥付差的項目,拿出有力舉措切實推進,確保完成計劃投資,形成更多實物量。及時跟進已開工未納統(tǒng)項目動態(tài),協(xié)調解決入庫過程中遇到的困難問題,確保新開工項目及時入庫,實現(xiàn)“應統(tǒng)盡統(tǒng)”。
(4)科創(chuàng)賦能產業(yè)發(fā)展。結合培育壯大新質生產力的要求,做好科技指導和服務,引導企業(yè)加大研發(fā)投入力度,聚焦晶硅光伏、綠色化工、稀土新材料三大主導產業(yè),力爭年內新培育高新技術企業(yè)1家。全面落實《樂山市科技型企業(yè)認定獎補實施細則》等文件,調整區(qū)級科技項目年度預算資金至240萬元,及時兌現(xiàn)相關獎補資金。全方位拓展數(shù)字化應用場景,不斷優(yōu)化數(shù)據(jù)共享政務服務,推動智慧城市建設。推動優(yōu)勢制造業(yè)數(shù)智賦能,推進重點企業(yè)充分運用大數(shù)據(jù)、人工智能等進行技術改造、數(shù)智提升,加快建設福華智慧工廠后期項目,全力打造“智慧工廠”福華樣板。
(5)合力推動重點工作。按照全市統(tǒng)一部署,全面推進我區(qū)“十五五”規(guī)劃編制工作。持續(xù)抓好糧食安全黨政同責有關目標任務推進工作;做好區(qū)級儲備原糧、成品糧油輪換指導工作。加強應急救災物資管理,確保各類物資滿足應急救災需要。加快推動成渝地區(qū)雙城經濟圈建設、加快提升樂山區(qū)域中心城市能級各項重點任務落地落實。抓好以工代賑項目實施,謀劃儲備一批以工代賑專項項目和推廣項目。加強全社會用能管理,鼓勵行業(yè)主管部門牽頭開展分管領域用能單位節(jié)能降耗技改。開展招投標、營商環(huán)境等重點領域專項治理。抓好托底性幫扶馬邊彝族自治縣工作,持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果。繼續(xù)落實信用體系建設、價格管理、價格認證等工作。
二、部門預算單位構成
部門下屬預算單位4個(含局機關),其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位2個。主要包括:
序號
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預算單位名稱
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1
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386001-樂山市五通橋區(qū)發(fā)展和改革局機關
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2
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386304-五通橋區(qū)價格認證中心
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3
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386305-樂山市五通橋區(qū)科技開發(fā)服務中心
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4
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386306-樂山市五通橋區(qū)糧食和物資儲備中心
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第二部分 五通橋區(qū)發(fā)展和改革局2025年部門預算表
一、收支預算總表(收支總表1)
二、收入預算總表(收入總表2)
三、征收預期表(征收預期3)
四、支出預算總表(支出總表4)
五、財政撥款預算總表(財撥總表5)
六、一般公共預算支出表(一般預算支出6)
七、一般公共預算基本支出表(基本支出7)
八、一般公共預算“三公”經費支出預算表(三公8)
九、政府性基金預算支出表(基金9)
十、國有資本經營預算支出表(國資10)
十一、支出功能分類預算表(支出功能11)
十二、支出經濟分類預算表(支出經濟分類12)
十三、上級資金安排情況表(上級資金安排13)
十四、項目支出表(項目支出14)
十六、政府購買服務預算表(購買服務16)
十七、采購需求表(采購需求表17)
十八、國有資產配置預算表(資產18)
十九、項目支出績效表(項目績效19)
二十、部門績效表(部門績效20)
二十一、年初政府采購項目預算表(政府采購項目預算表21)
二十二、2025-2027年支出計劃總表(三年計劃總表22)
二十三、2025-2027年支出計劃明細表(三年計劃明細表23)
二十四、人員和車輛基本情況表(人員24)
以上所有表格詳見部門說明后附件。
第三部分 五通橋區(qū)發(fā)展和改革局 2025年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,五通橋區(qū)發(fā)展和改革局部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、上年結轉結余;支出包括:一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、其他支出。五通橋區(qū)發(fā)展和改革局部門2025年收支預算總數(shù)4894.04萬元,比2024年收支預算總數(shù)3964.81萬元增加929.23萬元。主要原因:一般公共服務支出比上年增加16.58萬元、科學技術支出比上年增加552.67萬元、社會保障和就業(yè)支出比上年增加0.06萬元、衛(wèi)生健康支出比上年增加1.53萬元、節(jié)能環(huán)保支出比上年增加14.4萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出與上年持平、住房保障支出比上年增加0.23萬元、糧油物資儲備支出比上年增加41.96萬元、災害防治及應急管理支出與上年持平、其他支出比上年增加300萬元所致。
(一)收入預算情況
五通橋區(qū)發(fā)展和改革局部門2025年收入預算4894.04萬元,其中:上年結轉665.79萬元,占13.6%;一般公共預算撥款收入1,228.24萬元,占25.1%;政府基金預算撥款收入3,000.00萬元,占61.3%;事業(yè)收入0萬元,占0X%;事業(yè)單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(二)支出預算情況
五通橋區(qū)發(fā)展和改革局部門2025年支出預算4894.04萬元,其中:人員支出493.09萬元,日常公用支出96.61萬元,對個人和家庭的補助支出51.46萬元,專項支出4,252.88萬元。
二、財政撥款收支預算情況說明
五通橋區(qū)發(fā)展和改革局部門2025年財政撥款收支預算總數(shù)4894.04萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)3964.81萬元增加929.23萬元。主要原因:一般公共服務支出比上年增加16.58萬元、科學技術支出比上年增加552.67萬元、社會保障和就業(yè)支出比上年增加0.06萬元、衛(wèi)生健康支出比上年增加1.53萬元、節(jié)能環(huán)保支出比上年增加14.4萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出與上年持平、住房保障支出比上年增加0.23萬元、糧油物資儲備支出比上年增加41.96萬元、災害防治及應急管理支出與上年持平、其他支出比上年增加300萬元所致。
其中:基本支出641.16萬元,占13.10%;項目支出4,252.88萬元,占86.90%。
基本支出,是用于保障五通橋區(qū)發(fā)展和改革局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出,是用于保障五通橋區(qū)發(fā)展和改革局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
五通橋區(qū)發(fā)展和改革局部門2025年一般公共預算當年撥款1894.04萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)964.81萬元增加929.23萬元。主要原因:一般公共服務支出比上年增加16.58萬元、科學技術支出比上年增加552.67萬元、社會保障和就業(yè)支出比上年增加0.06萬元、衛(wèi)生健康支出比上年增加1.53萬元、節(jié)能環(huán)保支出比上年增加14.4萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出與上年持平、住房保障支出比上年增加0.23萬元、糧油物資儲備支出比上年增加41.96萬元、災害防治及應急管理支出與上年持平、其他支出比上年增加300萬元所致。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
五通橋區(qū)發(fā)展和改革局部門2025年一般公共預算支出1894.04萬元,主要包括一般公共服務支出240.17萬元,占12.68%;外交支出0萬元,占0%;國防支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學技術支出672.23萬元,占35.49%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出133.01萬元,占7.02%;衛(wèi)生健康支出25.21萬元,占1.33%;節(jié)能環(huán)保支出14.4萬元,占0.76%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,占0%;農林水支出0萬元,占0%;交通運輸支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,占0%;商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,占0%;金融支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出46.41萬元,占2.45%;糧油物資儲備支出456.61萬元,占24.11%;災害防治及應急管理支出6.00萬元,占0.32%;預備費0萬元,占0%;其他支出300萬元,占15.84%;轉移性支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;債務付息支出0萬元,占0%;債務發(fā)行費支出0萬元,占0%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項):2025年預算數(shù)為200.04萬元,主要用于:機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)物價管理 (項):2025年預算數(shù)為8.00萬元,主要用于單位開展價格管理
的專門性財政管理工作的項目支出。
3.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)事業(yè)運行(項):2025年預算數(shù)為32.13萬元,主要用于事業(yè)單位正
常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以
及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
4.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究
(項):2025年預算數(shù)為240萬元,主要用于單位開展社會公益
研究事務支出的專門性財政管理工作的項目支出。
5.科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)機構運行
(項):2025年預算數(shù)為80.83萬元,主要用于單位正常運轉的
基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、
印刷費、水電費等日常公用經費。
6.科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)科技成果轉化
與擴散(項):2025年預算數(shù)為50.00萬元,主要用于促進科技成果轉化為現(xiàn)實生產力的應用、推廣和引導性支出,以及基本建設支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。
7.科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)其他技術研究與開發(fā)支出(項):2025年預算數(shù)為301.39萬元,主要用于其他技術研究與開發(fā)方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關
事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2025年預算數(shù)為53.54
萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳
納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關
事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):2025年預算數(shù)為26.77萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的職
業(yè)年金支出。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其 他行政事業(yè)單位離退休支出(項):2025年預算數(shù)為51.46萬元,主要用于:保障離退休人員經費支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)
其他社會保障和就業(yè)支出(項):2025年預算數(shù)為1.24萬元,主
要用于:其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2025年預算數(shù)為10.85萬元,主要用于:機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單
位醫(yī)療(項):2025年預算數(shù)為5.07萬元,主要用于:部門下屬
事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務
員醫(yī)療補助(項):2025年預算數(shù)為9.30萬元,主要用于:行政
單位公務員醫(yī)療補助保險繳費支出。
15.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能
環(huán)保支出(項)2025年預算數(shù)為14.40萬元,主要用于其他節(jié)能環(huán)保方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2025年預算數(shù)為46.41萬元,主要用于:部門按人力資
源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定
比例為職工繳納的住房公積金支出。
17.糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(款)行政運行(項)2025年預算數(shù)為123.52萬元,主要用于機關單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
18.糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(款)糧食財務掛賬利息補貼(項)2025年預算數(shù)為35.14萬元,主要用于糧食財務掛賬利息補貼支出。
19.糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(款)其他糧
油物資事務(項)2025年預算數(shù)為12萬元,主要用于其他
糧油物資事務方面的支出。
20.糧油物資儲備支出(類)糧油儲備(款)儲備糧油補貼
支出(項)2025年預算數(shù)為258.22萬元,主要用于儲備糧油和
臨時儲存糧油的補貼支出。
21.糧油物資儲備支出(類)糧油儲備(款)儲備糧(油)庫建設(項)2025年預算數(shù)為27.73萬元,主要用于儲備糧油倉儲設施建設方面的支出。
22.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)
應急救援(項):2025年預算數(shù)為6萬元,主要用于:安全生產、自然災害應急救援方面的支出。
23.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)2025年
預算數(shù)為300萬元,主要用于不能劃分到具體功能科目中的支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
五通橋區(qū)發(fā)展和改革局部門2025年一般公共預算基本支出641.16萬元,其中:
人員經費544.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費96.61萬元,主要包括:主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
五通橋區(qū)發(fā)展和改革局部門2025年“三公”經費財政撥款預算數(shù)8萬元,其中:公務接待費6萬元,公務用車購置0萬元,公車運行維護費2萬元。
2025年公務接待費計劃用于日常運轉和特定業(yè)務工作所需的接待事項等。
(一)公務接待費變化情況
公務接待費較2024年預算6萬元持平。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮接待規(guī)模和接待費用。
(二)公務用車購置及運行維護費變化情況
公務用車購置及運行維護費較2024預算4.00萬元預算減少2萬元。主要原因是厲行節(jié)約,規(guī)范公務出行,盡量乘坐公共交通工具。
單位實有公務用車2輛,其中:轎車2輛,多功能乘用車0輛。
2025年安排公務用車購置費0萬元,擬購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2025年安排公務用車運行維護費2萬元,用于2輛公務用車日常運轉和特定業(yè)務工作等所需的公務用車汽油費、維修費、過路過橋費、保險費、停車費等支出。
六、政府性基金預算支出情況說明
五通橋區(qū)發(fā)展和改革局部門2025年政府性基金預算撥款安排支出3000萬元,較上年預算數(shù)持平,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
五通橋區(qū)發(fā)展和改革局部門2025年國有資本經營預算撥款安排支出0萬元,較上年預算數(shù)持平。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2025年,五通橋區(qū)發(fā)展和改革局部門下屬樂山市五通橋區(qū)發(fā)展和改革局機關、樂山市五通橋區(qū)糧食和物資儲備中心1家行政單位,1家參公管理事業(yè)單位以及五通橋區(qū)價格認證中心、五通橋區(qū)科技開發(fā)服務中心2家事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算為96.61萬元,比2024年預算64.60萬元增加32.01萬元,增長49.55%。主要原因是伙食補助費、差旅費、工會費、福利費、其他交通費用等增加所致。
(二)政府采購情況
2025年,五通橋區(qū)發(fā)展和改革局部門政府采購項目0萬元。其中,政府采購貨物預0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2025年底,五通橋區(qū)發(fā)展和改革局部門所屬各預算單位共有車輛2輛。單位價值100萬元以上大型設備0套。
2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
2025年五通橋區(qū)發(fā)展和改革局開展績效目標管理的項目63個,涉及預算4228.29萬元。其中:人員類項目36個,涉及預算544.57萬元;運轉類項目16個,涉及預算96.63萬元;特定目標類項目11個,涉及預算3587.09萬元。
四部分 名詞解釋
1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
19.一般公共服務支出-發(fā)展與改革事務-行政運行:反映發(fā)展與改革事務行政單位的基本支出。
20.一般公共服務支出-發(fā)展與改革事務-事業(yè)運行:反映發(fā)展與改革事務事業(yè)有單位的基本支出。
21.科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)機構運行
(項):指用于開展各類技術研究與開發(fā)機構的基本支出。
22. 科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究
(項):指用于單位開展社會公益研究事務支出的專門性財政管工作理工作的項目支出。
23.科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)科技成果轉化
與擴散(項)指用于促進科技成果轉化為現(xiàn)實生產力的應用、推廣和引導性支出,以及基本建設支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。
24.科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)其他技術研究與開發(fā)支出(項):指主要用于其他技術研究與開發(fā)方面的支出。
25.物價管理:反映物價管理方面的支出。
26.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)行政運行(項):指
由機關及實行公務員管理的事業(yè)單位的基本支出。
27.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)糧食信息統(tǒng)計(項):
指國家為宏觀調控需要而用于糧食信息統(tǒng)計、社會調查等
方面的支出。
28.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)糧食財務掛賬利息補貼(項):指糧食財務掛賬利息補貼支出。
29.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)其他糧油事業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于糧油事務方面的支出。
30.糧油物資儲備支出(類)糧油儲備(款)儲備糧油補貼(項):
指儲備糧油和臨時儲存糧油的補貼支出。
31.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)指用于
不能劃分到具體功能科目中的支出。
32.納入預決算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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